Orden de Compra. Nº539119-34-SE21 "SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS DEL CLUB DE SUBOFICIALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. DESDE DE LICITACIÓN N° 539119-133-LE18."
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-34-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-01-2021
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS DEL CLUB DE SUBOFICIALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. DESDE DE LICITACIÓN N° 539119-133-LE18.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-133-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 140 del sistema MANAGER.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación AMUNATEGUI 519, PISO 11 SECCION ABASTECIMIENTO Y PROYECTOS SUBDIBICAR
Comuna Alhué
Impuesto 22496
Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 519, PISO 11 SECCION ABASTECIMIENTO Y PROYECTOS SUBDIBICAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lucía Tapia Labrín de Floristería Amanda
Razón Social LUCIA DEL CARMEN TAPIA LABRIN
R.U.T. 6.380.478-9
Sucursal Lucía Tapia Labrín de Floristería Amanda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161707
Arreglo de flores cortadas1UnidadSUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS DEL CLUB DE SUBOFICIALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. DESDE DE LICITACIÓN N° 539119-133-LE18.SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS DEL CLUB DE SUBOFICIALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. DESDE DE LICITACIÓN N° 539119-133-LE18. $ 118.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.400 $ 118.400
Total Neto $ 118.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.496
TOTAL OC $ 140.896


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.