Orden de Compra. Nº539119-3434-SE24 "REPARACION DE FILTRACION DE CUBIERTA DE LOS DEPTOS 42-43 CON TERMINACIONES EN CIELO Y MURO EN EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE DIEGO ROJAS N° 808 BLOCK 23 DEPTO 42-43, COMUNA DE PEÑALOLEN."
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-3434-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2024
Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE FILTRACION DE CUBIERTA DE LOS DEPTOS 42-43 CON TERMINACIONES EN CIELO Y MURO EN EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE DIEGO ROJAS N° 808 BLOCK 23 DEPTO 42-43, COMUNA DE PEÑALOLEN.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-32-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1182-24 del sistema compromiso presupues.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2
Comuna *
Impuesto 714017,91
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Canal
Razón Social ARQUITECTURA Y DISENO INTEGRADO LIMITADA
R.U.T. 76.082.903-K
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Canal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadREPARACION DE FILTRACION DE CUBIERTA DE LOS DEPTOS 42-43 CON TERMINACIONES EN CIELO Y MURO EN EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE DIEGO ROJAS N° 808 BLOCK 23 DEPTO 42-43, COMUNA DE PEÑALOLEN.REPARACION DE FILTRACION DE CUBIERTA DE LOS DEPTOS 42-43 CON TERMINACIONES EN CIELO Y MURO EN EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE DIEGO ROJAS N° 808 BLOCK 23 DEPTO 42-43, COMUNA DE PEÑALOLEN. $ 3.080.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.080.319 $ 3.080.319
Total Neto $ 3.080.319
Descuento $ 0
Cargos $ 677.670
IVA  19  % $ 714.018
TOTAL OC $ 4.472.007


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.