Orden de Compra. Nº539119-357-SE26 "PROYECTO DE REGULARIZACIÓN DEL JARDÍN INFANTIL PETETÍN, UBICADO EN LA COMUNA DE PROVIDENCIA, ADM. POR LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. LIC 539119-68-LR25"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-357-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-02-2026
Nombre de la Orden de Compra PROYECTO DE REGULARIZACIÓN DEL JARDÍN INFANTIL PETETÍN, UBICADO EN LA COMUNA DE PROVIDENCIA, ADM. POR LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. LIC 539119-68-LR25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-68-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación AMUNATEGUI 519, PISO 11 SECCION ABASTECIMIENTO Y PROYECTOS SUBDIBICAR
Comuna Santiago
Impuesto 151659598,28
Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 519, PISO 11 SECCION ABASTECIMIENTO Y PROYECTOS SUBDIBICAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVASCO SA.
Razón Social INMOBILIARIA INVERSIONES ASESORIAS Y CONSTRUCCION
R.U.T. 96.797.660-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVASCO SA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111618
Servicios temporales de construcción1UnidadREGULARIZACIÓN DEL JARDÍN INFANTIL PETETÍN UBICADO EN LA COMUNA DE PROVIDENCIA ADMINISTRADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL B.6 DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS.REGULARIZACIÓN DEL JARDÍN INFANTIL PETETÍN UBICADO EN LA COMUNA DE PROVIDENCIA ADMINISTRADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL B.6 DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. $ 798.208.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.208.412 $ 798.208.412
Total Neto $ 798.208.412
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.659.598
TOTAL OC $ 949.868.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.