Orden de Compra. Nº539119-3598-SE22 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA PARA EL CUMBRE MES DE OCTUBRE 2022, PROVENIENTES DE LA LICITACIÓN ** 539119-126-LQ19**"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-3598-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-10-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA PARA EL CUMBRE MES DE OCTUBRE 2022, PROVENIENTES DE LA LICITACIÓN ** 539119-126-LQ19**
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-126-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación AMUNATEGUI 519, PISO 11 SECCION ABASTECIMIENTO Y PROYECTOS SUBDIBICAR
Comuna Santiago
Impuesto 53385,63
Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 519, PISO 11 SECCION ABASTECIMIENTO Y PROYECTOS SUBDIBICAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-10-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor giordano e hijos limitada - Casa Matriz
Razón Social GIORDANO E HIJOS LIMITADA
R.U.T. 80.407.100-8
Sucursal giordano e hijos limitada - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA PARA EL CUMBRE MES DE OCTUBRE 2022, PROVENIENTES DE LA LICITACIÓN ** 539119-126-LQ19**ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA PARA EL CUMBRE MES DE OCTUBRE 2022, PROVENIENTES DE LA LICITACIÓN ** 539119-126-LQ19** $ 280.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.977 $ 280.977
Total Neto $ 280.977
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.386
TOTAL OC $ 334.363


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.