Orden de Compra. Nº539119-3750-SE12 "SERVICIO LAVANDERIA PARA EL CLUB DE SUBOFICIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012, DESDE LICITACION ID Nº 539119-18-LP11. FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS, RUT Nº 60.505.720-9."
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-3750-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2012
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LAVANDERIA PARA EL CLUB DE SUBOFICIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012, DESDE LICITACION ID Nº 539119-18-LP11. FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS, RUT Nº 60.505.720-9.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-18-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 314845,58
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-08-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lavanderia Cleaners
Razón Social CLEANERS S A
R.U.T. 96.844.080-2
Sucursal Lavanderia Cleaners
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de lavandería1MesSERVICIO LAVANDERIA PARA EL CLUB DE SUBOFICIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012, DESDE LICITACION ID Nº 539119-18-LP11. FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS, RUT Nº 60.505.720-9.SERVICIO LAVANDERIA PARA EL CLUB DE SUBOFICIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012, DESDE LICITACION ID Nº 539119-18-LP11. FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS, RUT Nº 60.505.720-9. $ 1.657.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.657.082 $ 1.657.082
Total Neto $ 1.657.082
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 314.846
TOTAL OC $ 1.971.928


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.