Orden de Compra. Nº539119-3765-SE11 "ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS EN EL CLUB DE CARABINEROS, PARA EL DIA SABADO 20/08/2011, A LAS 12:00 HRS. DESPACHAR A CALLE SAN IGNACIO Nº 217, SANTIAGO, DESDE LICITACION Nº 539119-23-LE11.FACTURAR A RUT Nº 60.505.720-9.REF. D/E Nº 934."
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-3765-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-08-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS EN EL CLUB DE CARABINEROS, PARA EL DIA SABADO 20/08/2011, A LAS 12:00 HRS. DESPACHAR A CALLE SAN IGNACIO Nº 217, SANTIAGO, DESDE LICITACION Nº 539119-23-LE11.FACTURAR A RUT Nº 60.505.720-9.REF. D/E Nº 934.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-23-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 6840
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor www.maticesnaturales.cl
Razón Social HEBE DELIA CARCAMO MUNOZ
R.U.T. 6.461.544-0
Sucursal www.maticesnaturales.cl
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Arreglo de flores cortadas1Unidad ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS EN EL CLUB DE CARABINEROS, PARA EL DIA SABADO 20/08/2011, A LAS 12:00 HRS. DESPACHAR A CALLE SAN IGNACIO Nº 217, SANTIAGO, DESDE LICITACION Nº 539119-23-LE11.FACTURAR A RUT Nº 60.505.720-9.REF. D/E Nº 934. 1 UNIDAD CENTRO DE MESA IMPERIAL ENTREGAR EL DÍA SABADO 20/08/2011, A LAS 12:00 HORAS EN CLUB DE CARABINEROS. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Arreglo de flores cortadas2UnidadADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS EN EL CLUB DE CARABINEROS, PARA EL DIA SABADO 20/08/2011, A LAS 12:00 HRS. DESPACHAR A CALLE SAN IGNACIO Nº 217, SANTIAGO, DESDE LICITACION Nº 539119-23-LE11.FACTURAR A RUT Nº 60.505.720-9.REF. D/E Nº 934.2 CENTROS DE MESA, ENTREGAR EL DÍA SABADO 20/08/2011, A LAS 12:00 HORAS EN CLUB DE CARABINEROS. $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
Total Neto $ 36.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.840
TOTAL OC $ 42.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.