Orden de Compra. Nº539119-3933-SE11 "COMPLEMENTA O/C 539119-3727-SE11 CORRESPONDIENTE A ABARROTES PARA EL CASINO SS.OO. CACHAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011, ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACION 539119-455-LP10. FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCION DE BIENESTAR.- "
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-3933-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTA O/C 539119-3727-SE11 CORRESPONDIENTE A ABARROTES PARA EL CASINO SS.OO. CACHAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011, ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACION 539119-455-LP10. FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCION DE BIENESTAR.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-455-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 3762
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-08-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Adelco Ltda Sucursal Santiago
Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
R.U.T. 84.348.700-9
Sucursal Adelco Ltda Sucursal Santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de suministro de alimentos1UnidadCOMPLEMENTA O/C 539119-3727-SE11 CORRESPONDIENTE A ABARROTES PARA EL CASINO SS.OO. CACHAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011, ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACION 539119-455-LP10. FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCION DE BIENESTAR.- COMPLEMENTA O/C 539119-3727-SE11 CORRESPONDIENTE A ABARROTES PARA EL CASINO SS.OO. CACHAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011, ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACION 539119-455-LP10. FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCION DE BIENESTAR.- $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
Total Neto $ 19.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.762
TOTAL OC $ 23.562


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.