Orden de Compra. Nº539119-4024-SE23 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE PINTURA EN DORMITORIO POR HUMEDAD EXTERIOR PARA EL INMUEBLE UBICADO EN JOSE DOMINGO CAÑA N° 961 DPTO 103 COMUNA DE ÑUÑOA LINEA 3"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-4024-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE PINTURA EN DORMITORIO POR HUMEDAD EXTERIOR PARA EL INMUEBLE UBICADO EN JOSE DOMINGO CAÑA N° 961 DPTO 103 COMUNA DE ÑUÑOA LINEA 3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-32-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1361-23 del sistema compromiso presupues.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Amunategui Nº 519 2º piso
Comuna Santiago
Impuesto 23206,41
Dirección de Envío de la Factura Amunategui Nº 519 2º piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Ramon Limitada
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN LIMITADA
R.U.T. 76.486.030-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria San Ramon Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1Unidad no definidaADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION PORTON DEL ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE PINTURA EN DORMITORIO POR HUMEDAD EXTERIOR PARA EL INMUEBLE UBICADO EN JOSE DOMINGO CAÑA N° 961 DPTO 103 COMUNA DE ÑUÑOA LINEA 3ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE PINTURA EN DORMITORIO POR HUMEDAD EXTERIOR PARA EL INMUEBLE UBICADO EN JOSE DOMINGO CAÑA N° 961 DPTO 103 COMUNA DE ÑUÑOA LINEA 3 $ 122.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.139 $ 122.139
Total Neto $ 122.139
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.206
TOTAL OC $ 145.345


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.