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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
539119-413-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-01-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACIÓN POR TRATO DIRECTO SAN FRANCISCO Nº1491 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
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R.U.T. |
60.505.720-9 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui N° 519, piso 2 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
53865 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui N° 519, piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Simetsu Frigoar Ltda |
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Razón Social |
SERVICIOS DE INGENIERIA, METALURGICA Y SUMINISTROS
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R.U.T. |
76.169.752-8 |
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Sucursal |
Simetsu Frigoar Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner | 1 | Unidad no definida | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN POR EMERGENCIA FILTRACIÓN DE INTRALOZA, PARA INMUEBLE UBICADO EN EL CONJUNTO HABITACIONAL SAN FRANCISCO Nº 1491 DEPTO. 112 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN POR EMERGENCIA FILTRACIÓN DE INTRALOZA, PARA INMUEBLE UBICADO EN EL CONJUNTO HABITACIONAL SAN FRANCISCO Nº 1491 DEPTO. 112 |
$ 283.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 283.500
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$ 283.500
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Total Neto
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$ 283.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 53.865
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$ 337.365
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.