Orden de Compra. Nº539119-4276-SE18 "ADQUISICIÓN DE BEBESTIBLES PARA EL CLUB DE SUBOFICIALES, SEGÚN PEDIDO N°2, DEL 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018. CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS."
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-4276-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE BEBESTIBLES PARA EL CLUB DE SUBOFICIALES, SEGÚN PEDIDO N°2, DEL 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018. CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-218-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 102 del sistema FISCAL 2.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 151029,29
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL BLANCO Y CIA LTDA.
Razón Social COMERCIAL BLANCO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.844.090-1
Sucursal COMERCIAL BLANCO Y CIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas1Unidad   $ 794.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 794.891 $ 794.891
Total Neto $ 794.891
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.029
TOTAL OC $ 945.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.