Orden de Compra. Nº539119-429-SE26 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION INTEGRAL COMO PINTURA, CAMBIO DE TINA , RECEPTACULO Y LLAVES DE PASO EN EL INMUEBLE UBICADO PJE 11 CASA N° 8556, COMUNA LA REINA. LINEA 2"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-429-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION INTEGRAL COMO PINTURA, CAMBIO DE TINA , RECEPTACULO Y LLAVES DE PASO EN EL INMUEBLE UBICADO PJE 11 CASA N° 8556, COMUNA LA REINA. LINEA 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-76-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 69 del sistema COMPROMISO PRESUPUES.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2
Comuna *
Impuesto 104682,4
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Santa Fe SpA
Razón Social COMERCIAL SANTA FE SPA
R.U.T. 77.588.527-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Santa Fe SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1UnidadADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION INTEGRAL COMO PINTURA, CAMBIO DE TINA , RECEPTACULO Y LLAVES DE PASO EN EL INMUEBLE UBICADO PJE 11 CASA N° 8556, COMUNA LA REINA. LINEA 2ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION INTEGRAL COMO PINTURA, CAMBIO DE TINA , RECEPTACULO Y LLAVES DE PASO EN EL INMUEBLE UBICADO PJE 11 CASA N° 8556, COMUNA LA REINA. LINEA 2 $ 550.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.960 $ 550.960
Total Neto $ 550.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.682
TOTAL OC $ 655.642


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.