Orden de Compra. Nº539119-431-SE13 "SERVICIO DE LAVANDERIA PARA CLUB DE SUBOFICIALES, DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013, FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS DE CHILE. RUT 60.505.720-9."
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-431-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-01-2013
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERIA PARA CLUB DE SUBOFICIALES, DE LA DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2013, FACTURAR A NOMBRE DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS DE CHILE. RUT 60.505.720-9.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-18-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 310189,82
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lavanderia Cleaners
Razón Social CLEANERS S A
R.U.T. 96.844.080-2
Sucursal Lavanderia Cleaners
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de lavandería1UnidadLAVANDERÍA PARA CLUB DE SUBOFICIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013. SEGÚN GUÍAS DE DESPACHOS Nº LAVANDERÍA PARA CLUB DE SUBOFICIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013. SEGÚN GUÍAS DE DESPACHOS Nº 59147 29/01/2013 11:00 59145 29/01/2013 9:44 59131 28/01/2013 12:47 59121 26/01/2013 13:13 59120 26/01/2013 13:07 59119 26/01/2013 12:24 59103 25/01/2013 13:48 59088 24/01/2013 12:50 59066 23/01/2013 12:13 59051 22/01/2013 15:30 59049 22/01/2013 11:58 59039 22/01/2013 9:22 59025 21/01/2013 11:16 59021 19/01/2013 14:21 59015 19/01/2013 13:05 59004 18/01/2013 15:22 58997 18/01/2013 11:51 58974 17/01/2013 12:14 58955 16/01/2013 13:42 58954 16/01/2013 13:41 58934 15/01/2013 14:28 58917 15/01/2013 8:53 58906 14/01/2013 13:43 58890 12/01/2013 13:00 58888 12/01/2013 11:36 58872 11/01/2013 14:20 58871 11/01/2013 13:45 58845 10/01/2013 11:21 58831 09/01/2013 14:34 58823 09/01/2013 11:13 58822 09/01/2013 11:12 58808 08/01/2013 17:29 58801 08/01/2013 15:42 58793 08/01/2013 10:25 58792 08/01/2013 10:24 58777 07/01/2013 15:08 58776 07/01/2013 14:07 58775 07/01/2013 14:07 58769 07/01/2013 9:37 58758 05/01/2013 13:28 58756 05/01/2013 13:20 58728 04/01/2013 15:03 58726 04/01/2013 13:41 58702 03/01/2013 13:41 58701 03/01/2013 13:11 58700 03/01/2013 13:07 58675 02/01/2013 16:07LAVANDERÍA PARA CLUB DE SUBOFICIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013. SEGÚN GUÍAS DE DESPACHOS Nº LAVANDERÍA PARA CLUB DE SUBOFICIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013. SEGÚN GUÍAS DE DESPACHOS Nº 59147 29/01/2013 11:00 59145 $ 1.632.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.632.578 $ 1.632.578
Total Neto $ 1.632.578
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 310.190
TOTAL OC $ 1.942.768


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.