Orden de Compra. Nº539119-4505-SE11 "REGULARIZACION FACTURA Nº 56330 POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA EL JARDIN INFANTIL CAMPANITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011. DESDE LICITACIÓN PUBLICA 539119-15-LE11."
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-4505-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2011
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION FACTURA Nº 56330 POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA EL JARDIN INFANTIL CAMPANITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011. DESDE LICITACIÓN PUBLICA 539119-15-LE11.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-15-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 24082,5
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-09-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pan Recoleta
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL RECOLETA LTDA
R.U.T. 78.370.560-5
Sucursal Pan Recoleta
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Pan fresco1UnidadREGULARIZACION FACTURA Nº 56330 POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA EL JARDIN INFANTIL CAMPANITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011. DESDE LICITACIÓN PUBLICA 539119-15-LE11. SEGUN GUIA Nº 870715.REGULARIZACION FACTURA Nº 56330 POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA EL JARDIN INFANTIL CAMPANITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011. DESDE LICITACIÓN PUBLICA 539119-15-LE11. SEGUN GUIA Nº 870715. $ 126.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.750 $ 126.750
Total Neto $ 126.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.082
TOTAL OC $ 150.832


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.