Orden de Compra. Nº539119-4635-SE11 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DEL MAR DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 PARA CASA DE CAMPO LA REINA, SEGUN SOLICITUD Nº 27 ADJUNTO. DESDE LICITACION 539119-462-LP10. FACTURAR A: DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS RUT:60.505.720-9 AMUNATEGUI 519 PISO 11º SANTIA"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-4635-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DEL MAR DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 PARA CASA DE CAMPO LA REINA, SEGUN SOLICITUD Nº 27 ADJUNTO. DESDE LICITACION 539119-462-LP10. FACTURAR A: DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS RUT:60.505.720-9 AMUNATEGUI 519 PISO 11º SANTIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-462-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 186200
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-10-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor rapa-nui
Razón Social SOC DE CULTIVOS MARINOS E INVERSIONES RAPA NUI LTD
R.U.T. 79.969.260-0
Sucursal rapa-nui
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Pescado congelado1UnidadADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DEL MAR DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 PARA CASA DE CAMPO LA REINA, SEGUN SOLICITUD Nº 27 ADJUNTO. DESDE LICITACION 539119-462-LP10. FACTURAR A: DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS RUT:60.505.720-9 AMUNATEGUI 519 PISO 11º SANTIAADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DEL MAR DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 PARA CASA DE CAMPO LA REINA, SEGUN SOLICITUD Nº 27 ADJUNTO. DESDE LICITACION 539119-462-LP10. FACTURAR A: DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS RUT:60.505.720-9 AMUNATEGUI 519 PISO 11º SANTIA $ 980.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000
Total Neto $ 980.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 186.200
TOTAL OC $ 1.166.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.