Orden de Compra. Nº539119-4889-SE18 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE PISCINAS PERÍODO ESTIVAL AÑO 2018-2019 PARA BALNEARIO ROCAS DE SANTO DOMINGO. DESDE 539119-155-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-4889-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2018
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE PISCINAS PERÍODO ESTIVAL AÑO 2018-2019 PARA BALNEARIO ROCAS DE SANTO DOMINGO. DESDE 539119-155-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-155-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1241 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación AMUNATEGUI 519, PISO 11 SECCION ABASTECIMIENTO Y PROYECTOS SUBDIBICAR
Comuna Santiago Centro
Impuesto 1979831,92
Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 519, PISO 11 SECCION ABASTECIMIENTO Y PROYECTOS SUBDIBICAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Oscar Hernan
Razón Social COMERCIAL OSCAR NUNEZ HONORES E. I. R. L.
R.U.T. 76.256.344-4
Sucursal Oscar Hernan
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadLIMPIEZA Y MANTENCION DE PISCINA TEMPORADA ESTIVAL AÑO 2018-2019, BALNEARIO ROCAS DE SANTO DOMINGO.LIMPIEZA Y MANTENCION DE PISCINA TEMPORADA ESTIVAL AÑO 2018-2019, BALNEARIO ROCAS DE SANTO DOMINGO. $ 10.420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.420.168 $ 10.420.168
Total Neto $ 10.420.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.979.832
TOTAL OC $ 12.400.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.