Orden de Compra. Nº539119-5237-SE12 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PISCINAS PARA EL CLUB CUMBRES DE CARABINEROS, DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. DESDE LICITACIÓN ID 539119-410-L112. DESPACHAR A AVDA. JOSÉ ARRIETA 8.500 CALLE 4 Nº 1130, COMUNA LA REINA."
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-5237-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PISCINAS PARA EL CLUB CUMBRES DE CARABINEROS, DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. DESDE LICITACIÓN ID 539119-410-L112. DESPACHAR A AVDA. JOSÉ ARRIETA 8.500 CALLE 4 Nº 1130, COMUNA LA REINA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-410-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 181378,75
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PINTURAS REVOR S. A.
Razón Social PINTURAS REVOR S A
R.U.T. 93.775.000-5
Sucursal PINTURAS REVOR S. A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161903
Material de revestimiento1UnidadADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PISCINAS PARA EL CLUB CUMBRES DE CARABINEROS, DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. DESDE LICITACIÓN ID 539119-410-L112. DESPACHAR A AVDA. JOSÉ ARRIETA 8.500 CALLE 4 Nº 1130, COMUNA LA REINA.ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PISCINAS PARA EL CLUB CUMBRES DE CARABINEROS, DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS. DESDE LICITACIÓN ID 539119-410-L112. DESPACHAR A AVDA. JOSÉ ARRIETA 8.500 CALLE 4 Nº 1130, COMUNA LA REINA. $ 954.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 954.625 $ 954.625
Total Neto $ 954.625
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 181.379
TOTAL OC $ 1.136.004


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.