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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
539119-5325-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-11-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, PARA LA CASA DE CAMPO SS.OO. LA REINA. DESDE LIC. 539119-247-LE13, FACTURAR A: DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS, AMUNATEGUI Nº 519, PISO 11º, SANTIAGO. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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539119-247-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
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R.U.T. |
60.505.720-9 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui N° 519, piso 2 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
231325 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui N° 519, piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-11-2013 |
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Proveedor |
floristerialeslie |
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Razón Social |
LESLIE EDITH SOTO ROJAS
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R.U.T. |
6.379.006-0 |
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Sucursal |
floristerialeslie |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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10161701
| Gladiolos cortados | 1 | Unidad no definida | ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, PARA LA CASA DE CAMPO SS.OO. LA REINA. DESDE LIC. 539119-247-LE13, FACTURAR A: DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS, AMUNATEGUI Nº 519, PISO 11º, SANTIAGO. | ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013, PARA LA CASA DE CAMPO SS.OO. LA REINA. DESDE LIC. 539119-247-LE13, FACTURAR A: DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS, AMUNATEGUI Nº 519, PISO 11º, SANTIAGO. |
$ 1.217.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.217.500
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$ 1.217.500
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Total Neto
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$ 1.217.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 231.325
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$ 1.448.825
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.