Orden de Compra. Nº539119-5693-SE15 "SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES PARA EL CLUB DE CARABINEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, DESDE LICITACIÓN N° 539119-306-L114."
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-5693-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2015
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES PARA EL CLUB DE CARABINEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, DESDE LICITACIÓN N° 539119-306-L114.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-306-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 2395,14
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sonia
Razón Social ANA SONIA ARAYA CARVAJAL
R.U.T. 7.362.493-2
Sucursal sonia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161707
Arreglo de flores cortadas1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE 2 CENTROS DE MESA PARA EL CLUB DE CARABINEROS, CORRESPONDIENTE A ENTREGA A REALIZAR EL DIA SABADO 17.10.2015 A LAS 10:00 HRS.ADQUISICIÓN DE 2 CENTROS DE MESA PARA EL CLUB DE CARABINEROS, CORRESPONDIENTE A ENTREGA A REALIZAR EL DIA SABADO 17.10.2015 A LAS 10:00 HRS. $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
10161707
Arreglo de flores cortadas2Unidad no definidaADQUISICIÓN DE 2 CENTROS DE MESA PARA EL CLUB DE CARABINEROS, CORRESPONDIENTE A ENTREGA A REALIZAR EL DIA VIERNES 16.10.2015 A LAS 11:00 HRS.ADQUISICIÓN DE 2 CENTROS DE MESA PARA EL CLUB DE CARABINEROS, CORRESPONDIENTE A ENTREGA A REALIZAR EL DIA VIERNES 16.10.2015 A LAS 11:00 HRS. $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.404
Total Neto $ 12.606
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.395
TOTAL OC $ 15.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.