Orden de Compra. Nº539119-5877-SE16 "SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA EL CASINO CENTRAL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°42 ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS, DESDE LIC. 539119-24-LQ16."
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-5877-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2016
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA EL CASINO CENTRAL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°42 ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS, DESDE LIC. 539119-24-LQ16.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-24-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 38051,3
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-10-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Pehuen Ltda.
Razón Social COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PEHUEN LIMITADA
R.U.T. 78.999.680-6
Sucursal Comercial Pehuen Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222703
Mercancías de almacén1UnidadSUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA EL CASINO CENTRAL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°42 ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS, DESDE LIC. 539119-24-LQ16.SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA EL CASINO CENTRAL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°42 ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE CARABINEROS, DESDE LIC. 539119-24-LQ16. $ 200.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.270 $ 200.270
Total Neto $ 200.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.051
TOTAL OC $ 238.321


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.