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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
539119-6001-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-10-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES PARA CLUB DE CAMPO CABOS Y CARABINEROS CUMBRES DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, DESDE LIC. 539119-135-LE14. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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539119-135-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
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R.U.T. |
60.505.720-9 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui N° 519, piso 2 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
33630 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui N° 519, piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
www.maticesnaturales.cl |
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Razón Social |
HEBE DELIA CARCAMO MUNOZ
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R.U.T. |
6.461.544-0 |
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Sucursal |
www.maticesnaturales.cl |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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10161707
| Arreglo de flores cortadas | 1 | Unidad | SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES PARA CLUB DE CAMPO CABOS Y CARABINEROS CUMBRES DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, DESDE LIC. 539119-135-LE14. | SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES PARA CLUB DE CAMPO CABOS Y CARABINEROS CUMBRES DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, DESDE LIC. 539119-135-LE14. |
$ 177.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 177.000
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$ 177.000
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Total Neto
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$ 177.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.630
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$ 210.630
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.