Orden de Compra. Nº539119-601-SE19 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS BEBESTIBLES PARA EL CASTILLO BRUNET, SEGÚN PEDIDO N°2 ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019. DESDE LICITACION 539119-218-LQ17"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-601-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-02-2019
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE PRODUCTOS BEBESTIBLES PARA EL CASTILLO BRUNET, SEGÚN PEDIDO N°2 ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019. DESDE LICITACION 539119-218-LQ17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-218-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sección de Abastecimiento y Proyectos
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación AMUNATEGUI 519, PISO 11 SECCION ABASTECIMIENTO Y PROYECTOS SUBDIBICAR
Comuna Santiago Centro
Impuesto 44133,58
Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 519, PISO 11 SECCION ABASTECIMIENTO Y PROYECTOS SUBDIBICAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL BLANCO Y CIA LTDA.
Razón Social COMERCIAL BLANCO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.844.090-1
Sucursal COMERCIAL BLANCO Y CIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas1Unidad no definidaSUMINISTRO DE PRODUCTOS BEBESTIBLES PARA EL CASTILLO BRUNET, SEGÚN PEDIDO N°2 ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019. DESDE LICITACION 539119-218-LQ17SUMINISTRO DE PRODUCTOS BEBESTIBLES PARA EL CASTILLO BRUNET, SEGÚN PEDIDO N°2 ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019. DESDE LICITACION 539119-218-LQ17 $ 232.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.282 $ 232.282
Total Neto $ 232.282
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.134
TOTAL OC $ 276.416


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.