Orden de Compra. Nº
539119-6240-CM11
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MATERIALES DE ASEO CONJUNTO PAJARITOS
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Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
539119-6240-CM11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO CONJUNTO PAJARITOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina Abastecimiento Dibicar
Razón Social
Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T.
60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui N° 519, piso 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T.
60.505.720-9
Dirección de Facturación
Amunategui N° 519, piso 2
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
18956,718
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui N° 519, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Bayetas o trapos de limpieza
10
(7559) PANO VIRUTEX SACUDIR AMARILLO 9596
(7559) PANO VIRUTEX SACUDIR AMARILLO ; Código: 12486;Región : RM
$ 369,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.690
$ 3.690
12141901
Cloro Cl
8
(27849) CLORO CLOROX CORRIENTE 4 lt 29886
(27849) CLORO CLOROX CORRIENTE 4 lt ; Código: 83103;Región : RM
$ 1.415,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.320
$ 11.320
47131805
Limpiadores de uso general
10
(30338) LIMPIADOR TUTTI VIDRIOS GATILLO 500 CC 32375
(30338) LIMPIADOR TUTTI VIDRIOS GATILLO 500 CC; Código: 84855;Región : RM
$ 876,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.760
$ 8.760
14111703
Toallas de papel
7
(49527) TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLE HOJA 24 METROS 51564
(49527) TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLE HOJA 24 METROS; Código: 12625;Región : RM
$ 1.288,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.016
$ 9.016
47131615
Escobillones
10
(118325) ESCOBILLÓN VIRUTEX PLÁSTICO HOGAR 118422
(118325) ESCOBILLÓN VIRUTEX PLÁSTICO HOGAR ; Código: 88868;Región : RM
$ 1.079,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.790
$ 10.790
47131811
Productos de lavandería
2
(151413) DETERGENTE OMO 5 KG 151419
(151413) DETERGENTE OMO 5 KG ; Código: 16312;Región : RM
$ 9.077,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.154
$ 18.154
47131618
Mopas húmedas
15
(210745) MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO 20 CM 210745
(210745) MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO 20 CM ; Código: 12464;Región : RM
$ 1.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.370
$ 29.370
47131805
Limpiadores de uso general
4
(387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT 388272
(387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT ; Código: 25530PR;Región : RM
$ 2.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.680
$ 9.680
Total Neto
$ 100.780
Descuento
$ 1.008
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.957
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 118.729
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.