Orden de Compra. Nº539119-689-SE11 "COMPLEMENTA REGULARIZACIÓN DE PRECIO EN ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE COCTEL PARA EL CLUB CUMBRES, CORRESPONDIENTE A LA O/C 539119-437-SE11 Y O/C 539119-438-SE11 DE FEBRERO DE 2011, PROVENIENTE DE LICITACIÓN ID 539119-454-LP10."
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-689-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-02-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTA REGULARIZACIÓN DE PRECIO EN ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE COCTEL PARA EL CLUB CUMBRES, CORRESPONDIENTE A LA O/C 539119-437-SE11 Y O/C 539119-438-SE11 DE FEBRERO DE 2011, PROVENIENTE DE LICITACIÓN ID 539119-454-LP10.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-454-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 9528,12
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-02-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Giordano y Morra Ltda. - Casa Matriz
Razón Social GIORDANO Y MORRA LTDA.
R.U.T. 80.407.100-8
Sucursal Giordano y Morra Ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de elaboración de productos de panadería1UnidadCOMPLEMENTA REGULARIZACIÓN DE PRECIO EN ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE COCTEL PARA EL CLUB CUMBRES, CORRESPONDIENTE A LA O/C 539119-437-SE11 Y O/C 539119-438-SE11 DE FEBRERO DE 2011, PROVENIENTE DE LICITACIÓN ID 539119-454-LP10.COMPLEMENTA REGULARIZACIÓN DE PRECIO EN ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE COCTEL PARA EL CLUB CUMBRES, CORRESPONDIENTE A LA O/C 539119-437-SE11 Y O/C 539119-438-SE11 DE FEBRERO DE 2011, PROVENIENTE DE LICITACIÓN ID 539119-454-LP10. $ 50.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.148 $ 50.148
Total Neto $ 50.148
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.528
TOTAL OC $ 59.676


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.