Orden de Compra. Nº539119-70-SE18 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE COCTELERIA PARA LA CASA DE CAMPO LA REINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA Nº 42240, 42258, 42262 Y 42242, DESDE LICITACIÓN N° 539119-99-LQ17."
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-70-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-01-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE COCTELERIA PARA LA CASA DE CAMPO LA REINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA Nº 42240, 42258, 42262 Y 42242, DESDE LICITACIÓN N° 539119-99-LQ17.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-99-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 796574,81
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-01-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor giordano e hijos limitada - Casa Matriz
Razón Social GIORDANO E HIJOS LIMITADA
R.U.T. 80.407.100-8
Sucursal giordano e hijos limitada - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos1UnidadADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE COCTELERIA PARA LA CASA DE CAMPO LA REINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA Nº 42240, 42258, 42262 Y 42242, DESDE LICITACIÓN N° 539119-99-LQ17.ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE COCTELERIA PARA LA CASA DE CAMPO LA REINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN FACTURA Nº 42240, 42258, 42262 Y 42242, DESDE LICITACIÓN N° 539119-99-LQ17. $ 4.192.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.192.499 $ 4.192.499
Total Neto $ 4.192.499
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 796.575
TOTAL OC $ 4.989.074


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.