Orden de Compra. Nº539119-930-SE10 "GRUPO FOLCLORICO PARA AMENIZACION DE FIESTAS PATRIAS CLUB CUMBRES. ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE DE LICITACION ID: 539119-281-L110. CUADRO ADICIONAL DE PRESENTACION POR NOCHE."
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539119-930-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2010
Nombre de la Orden de Compra GRUPO FOLCLORICO PARA AMENIZACION DE FIESTAS PATRIAS CLUB CUMBRES. ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE DE LICITACION ID: 539119-281-L110. CUADRO ADICIONAL DE PRESENTACION POR NOCHE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539119-281-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina Abastecimiento Dibicar
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui N° 519, piso 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Dirección de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Amunategui N° 519, piso 2
Comuna Santiago Centro
Impuesto 23333,3333333333
Dirección de Envío de la Factura Amunategui N° 519, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ayun Mapu
Razón Social MARCELA PAMELA ESPINOZA QUIROZ
R.U.T. 12.497.370-8
Sucursal Ayun Mapu
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de músicos, banda u orquestas3UnidadORDEN DE COMPRA PROVENIENTE DE LICITACION ID: 539119-281-L110. FACTURAR A: DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS / RUT. 60.505.720-9, AMUNATEGUI N° 519, SANTIAGO. ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A UN CUADRO ADICIONAL DE PRESENTACION POR NOCHE.ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE DE LICITACION ID: 539119-281-L110. FACTURAR A: DIRECCION DE BIENESTAR DE CARABINEROS / RUT. 60.505.720-9, AMUNATEGUI N° 519, SANTIAGO. ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A UN CUADRO ADICIONAL DE PRESENTACION POR NOCHE. $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
Total Neto $ 210.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 23.333
TOTAL OC $ 233.333


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.