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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5394-11041-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-08-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ACCESORIOS FOTOGRAFICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5394-11026-L108 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
PROYECTOS CON TERCEROS (D/583) |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA BULNES 01855 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA BULNES 01855 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
158752,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA BULNES 01855 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Luis Bertea Rojas |
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Razón Social |
Luis Bertea Rojas
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R.U.T. |
8.400.900-8 |
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Sucursal |
Luis Bertea Rojas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Portacámaras o bloques de cámara | 1 | Unidad | Caja pelican 1455 | |
$ 107.653,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 107.653
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$ 107.653
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| Bolsas de equipo fotográfico | 2 | Unidad | -1 Bolsa Ewa-Marine U-BXP100 para nikon D200
-1 Bolsa ewa-Marine D-AX para nikon 880 | |
$ 352.716,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 705.432
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$ 705.432
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| Productos de limpieza de lentes de la cámara | 3 | Unidad | Pack de secantes para bolsas | |
$ 7.485,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.455
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$ 22.455
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Total Neto
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$ 835.540
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 158.753
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$ 994.293
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.