Orden de Compra. Nº5394-174-AG25 "ADQUISICION DE COLACIONES PARA PARTICIPANTES DE ACTIVIDAD DEL PROYECTO CONOCER PARA CONSERVAR: DIA DE LA FASCINACION POR LAS PLANTAS UMAG, SDP 150069"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5394-174-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COLACIONES PARA PARTICIPANTES DE ACTIVIDAD DEL PROYECTO CONOCER PARA CONSERVAR: DIA DE LA FASCINACION POR LAS PLANTAS UMAG, SDP 150069
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583)
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 150069 del sistema propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 49970
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA
Razón Social DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA
R.U.T. 76.052.495-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos500UnidadGALLETA MINI 35 GRS. SURTIDAS (CHOCOLATE, COCO, LIMON, MANTEQUILLA, CHIPS)GALLETA MINI 35 GRS. SURTIDAS (CHOCOLATE, COCO, LIMON, MANTEQUILLA, CHIPS) $ 172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000
50221202
Cereales en barra500UnidadBARRITA CEREAL 18-20 GRS VARIEDADES (C/FRUTAS, MIEL, FRUTOS ROJOS, CHOCOLATE)BARRITA CEREAL 18-20 GRS VARIEDADES (C/FRUTAS, MIEL, FRUTOS ROJOS, CHOCOLATE) $ 137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.500 $ 68.500
50202304
Jugos y néctar envasados500UnidadJUGO NECTAR 200 ML SIN AZUCAR VARIEDADES NARANJA, PIÑA, DURAZNO, MANZANA, FRUTILLA JUGO NECTAR 200 ML SIN AZUCAR VARIEDADES NARANJA, PIÑA, DURAZNO, MANZANA, FRUTILLA $ 217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.500 $ 108.500
Total Neto $ 263.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.970
TOTAL OC $ 312.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.