Orden de Compra. Nº
5394-174-AG25
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ADQUISICION DE COLACIONES PARA PARTICIPANTES DE ACTIVIDAD DEL PROYECTO CONOCER PARA CONSERVAR: DIA DE LA FASCINACION POR LAS PLANTAS UMAG, SDP 150069
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5394-174-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE COLACIONES PARA PARTICIPANTES DE ACTIVIDAD DEL PROYECTO CONOCER PARA CONSERVAR: DIA DE LA FASCINACION POR LAS PLANTAS UMAG, SDP 150069
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
PROYECTOS CON TERCEROS (D/583)
Razón Social
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T.
71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 150069 del sistema propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T.
71.133.700-8
Dirección de Facturación
AVENIDA BULNES 01855
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
49970
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA
Razón Social
DISTRIBUIDORA TIO RICO LIMITADA
R.U.T.
76.052.495-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISTRIBUIDORA TIO RICO LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
500
Unidad
GALLETA MINI 35 GRS. SURTIDAS (CHOCOLATE, COCO, LIMON, MANTEQUILLA, CHIPS)
GALLETA MINI 35 GRS. SURTIDAS (CHOCOLATE, COCO, LIMON, MANTEQUILLA, CHIPS)
$ 172,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.000
$ 86.000
50221202
Cereales en barra
500
Unidad
BARRITA CEREAL 18-20 GRS VARIEDADES (C/FRUTAS, MIEL, FRUTOS ROJOS, CHOCOLATE)
BARRITA CEREAL 18-20 GRS VARIEDADES (C/FRUTAS, MIEL, FRUTOS ROJOS, CHOCOLATE)
$ 137,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.500
$ 68.500
50202304
Jugos y néctar envasados
500
Unidad
JUGO NECTAR 200 ML SIN AZUCAR VARIEDADES NARANJA, PIÑA, DURAZNO, MANZANA, FRUTILLA
JUGO NECTAR 200 ML SIN AZUCAR VARIEDADES NARANJA, PIÑA, DURAZNO, MANZANA, FRUTILLA
$ 217,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.500
$ 108.500
Total Neto
$ 263.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 49.970
TOTAL OC
$ 312.970
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.