Orden de Compra. Nº5394-186-AG25 "ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD “DIA DE LOS PATRIMONIOS UMAG 2025”, CON CARGO AL PROYECTO MAG2393, SOL. 150652"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5394-186-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD “DIA DE LOS PATRIMONIOS UMAG 2025”, CON CARGO AL PROYECTO MAG2393, SOL. 150652
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583)
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 150652 del sistema Contable Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 426930
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Emporio Austral
Razón Social GASTRONOMIA NANCY VARGAS MANCILLA E.I.R.L.
R.U.T. 77.446.943-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal El Emporio Austral
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202307
Chocolate u otras bebidas calientes1000UnidadCHOCOLATE CALIENTE. DE ACUERDO A DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA.CHOCOLATE CALIENTE. DE ACUERDO A DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA. $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.000 $ 1.008.000
90101603
Servicios de catering70KitBOX LUNCH TRANSPORTABLE (COLACIONES) 35 TRADICIONALES, 35 VEGETARIANAS. DE ACUERDO A DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA.BOX LUNCH TRANSPORTABLE (COLACIONES) 35 TRADICIONALES, 35 VEGETARIANAS. DE ACUERDO A DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos1000UnidadQUEQUE TIPO MUFFINS SURTIDOS. DE ACUERDO A DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA.QUEQUE TIPO MUFFINS SURTIDOS. DE ACUERDO A DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA. $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.000 $ 924.000
Total Neto $ 2.247.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 426.930
TOTAL OC $ 2.673.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.