Orden de Compra. Nº5394-209-AG24 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REMODELACION DE SALA MULTIUSO DEL CADI-UMAG, CON CARGO AL PROYECTO MAG21992, SOL. 143046"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5394-209-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REMODELACION DE SALA MULTIUSO DEL CADI-UMAG, CON CARGO AL PROYECTO MAG21992, SOL. 143046
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583)
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 143046 del sistema Contable Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDY POINT IMPORTADORA Y EXPORTADORA SA
Razón Social SANDY POINT IMPORTADORA Y EXPORTADORA LIMITADA
R.U.T. 85.946.100-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDY POINT IMPORTADORA Y EXPORTADORA SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211704
Selladores29UnidadADHESIVO M4092 MULTIPROPOSITO - COT. 33085ADHESIVO M4092 MULTIPROPOSITO - COT. 33085 $ 6.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.040 $ 196.040
23171509
Soldadura60UnidadCORDON SOLDADURA 30019 P/VIN.C02 - COT. 33085CORDON SOLDADURA 30019 P/VIN.C02 - COT. 33085 $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
Total Neto $ 254.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 254.840

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 85.946.100-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.