Orden de Compra. Nº5394-286-SE22 "SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETO INFORMATIVO PARA PROYECTO OVEJAS LECHERAS CON CARGO AL PROYECTO N° 039633 – MAG19101, SOL. 128275"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5394-286-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2022
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOLLETO INFORMATIVO PARA PROYECTO OVEJAS LECHERAS CON CARGO AL PROYECTO N° 039633 – MAG19101, SOL. 128275
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5394-48-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583)
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 128275 del sistema Contable Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 103968
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Equipo Grafico Impresores
Razón Social EQUIPO GRÁFICO IMPRESORES SPA
R.U.T. 76.963.734-6
Sucursal Equipo Grafico Impresores
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones1200UnidadLÁMINAS 6 DISEÑOS, 200 UNIDADES DE CADA UNO, TAMAÑO 21,6 X 30 CMS., IMPRESAS A 4/4 COLOR, PAPEL COUCHE DE 300 GRS., CORTE RECTO - COTIZACIÓN N° 3008.LÁMINAS 6 DISEÑOS, 200 UNIDADES DE CADA UNO, TAMAÑO 21,6 X 30 CMS., IMPRESAS A 4/4 COLOR, PAPEL COUCHE DE 300 GRS., CORTE RECTO - COTIZACIÓN N° 3008. $ 456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547.200 $ 547.200
Total Neto $ 547.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.968
TOTAL OC $ 651.168


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.