Orden de Compra. Nº
5394-295-SE18
"
COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA CENTRO DE NEGOCIOS PUNTA ARENAS, PORVENIR Y CABO DE HORNOS. SOL.109920
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5394-295-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-08-2018
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA CENTRO DE NEGOCIOS PUNTA ARENAS, PORVENIR Y CABO DE HORNOS. SOL.109920
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5382-2-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
PROYECTOS CON TERCEROS (D/583)
Razón Social
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T.
71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA BULNES 01855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T.
71.133.700-8
Dirección de Facturación
AVENIDA BULNES 01855
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
73797,9
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SPARTAN MAGALLANES - BIOAUSTRAL
Razón Social
COMERCIAL BIOAUSTRAL LIMITADA
R.U.T.
76.095.840-9
Sucursal
SPARTAN MAGALLANES - BIOAUSTRAL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131615
Escobillones
4
Unidad no definida
LINEA 12: ESCOBA , SEGUN C.S. 5382-2-LE17
LINEA 12: ESCOBA , SEGUN C.S. 5382-2-LE17
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.960
$ 5.960
47131502
Paños de limpieza
15
Unidad no definida
LINEA 30: PAÑOS VIRUTEX, SEGUN C.S. 5382-2-LE17
LINEA 30: PAÑOS VIRUTEX, SEGUN C.S. 5382-2-LE17
$ 1.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.300
$ 27.300
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
10
Unidad no definida
LINEA 38: PAÑOS MICROFIBRA, SEGUN C.S. 5382-2-LE17
LINEA 38: PAÑOS MICROFIBRA, SEGUN C.S. 5382-2-LE17
$ 1.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.200
$ 18.200
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
20
Unidad no definida
LINEA 31: ESPONJA VIRUTEX, SEGUN C.S. 5382-2-LE17
LINEA 31: ESPONJA VIRUTEX, SEGUN C.S. 5382-2-LE17
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
42132202
Dediles
300
Unidad no definida
LINEA 36: GUANTES GOMA NITRILO TALLA M TOP GLOVE, SEGUN C.S. 5382-2-LE17
LINEA 36: GUANTES GOMA NITRILO TALLA M TOP GLOVE, SEGUN C.S. 5382-2-LE17
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
47131611
Palas para basura
2
Unidad no definida
LINEA 13: PALAS, SEGUN C.S. 5382-2-LE17
LINEA 13: PALAS, SEGUN C.S. 5382-2-LE17
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
47121701
Bolsas de basura
6
Unidad no definida
LINEA 2: BOLSA DE BASURA 50X70, SEGUN C.S. 5382-2-LE17
LINEA 2: BOLSA DE BASURA 50X70, SEGUN C.S. 5382-2-LE17
$ 18.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.400
$ 113.400
47121701
Bolsas de basura
6
Unidad no definida
LINEA 3: BOLSA DE BASURA 50X70, SEGUN C.S. 5382-2-LE17
LINEA 3: BOLSA DE BASURA 50X70, SEGUN C.S. 5382-2-LE17
$ 20.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.560
$ 124.560
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos
30
Unidad no definida
LINEA 21: DESINCRUSTANTE DRASTIK, SEGUN C.S. 5382-2-LE17
LINEA 21: DESINCRUSTANTE DRASTIK, SEGUN C.S. 5382-2-LE17
$ 1.973,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.190
$ 59.190
Total Neto
$ 388.410
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 73.798
TOTAL OC
$ 462.208
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.