Orden de Compra. Nº5394-295-SE18 "COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA CENTRO DE NEGOCIOS PUNTA ARENAS, PORVENIR Y CABO DE HORNOS. SOL.109920"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5394-295-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA CENTRO DE NEGOCIOS PUNTA ARENAS, PORVENIR Y CABO DE HORNOS. SOL.109920
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5382-2-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583)
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 73797,9
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SPARTAN MAGALLANES - BIOAUSTRAL
Razón Social COMERCIAL BIOAUSTRAL LIMITADA
R.U.T. 76.095.840-9
Sucursal SPARTAN MAGALLANES - BIOAUSTRAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones4Unidad no definidaLINEA 12: ESCOBA , SEGUN C.S. 5382-2-LE17LINEA 12: ESCOBA , SEGUN C.S. 5382-2-LE17 $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.960 $ 5.960
47131502
Paños de limpieza15Unidad no definidaLINEA 30: PAÑOS VIRUTEX, SEGUN C.S. 5382-2-LE17LINEA 30: PAÑOS VIRUTEX, SEGUN C.S. 5382-2-LE17 $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo10Unidad no definidaLINEA 38: PAÑOS MICROFIBRA, SEGUN C.S. 5382-2-LE17LINEA 38: PAÑOS MICROFIBRA, SEGUN C.S. 5382-2-LE17 $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo20Unidad no definidaLINEA 31: ESPONJA VIRUTEX, SEGUN C.S. 5382-2-LE17LINEA 31: ESPONJA VIRUTEX, SEGUN C.S. 5382-2-LE17 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
42132202
Dediles300Unidad no definidaLINEA 36: GUANTES GOMA NITRILO TALLA M TOP GLOVE, SEGUN C.S. 5382-2-LE17LINEA 36: GUANTES GOMA NITRILO TALLA M TOP GLOVE, SEGUN C.S. 5382-2-LE17 $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47131611
Palas para basura2Unidad no definidaLINEA 13: PALAS, SEGUN C.S. 5382-2-LE17LINEA 13: PALAS, SEGUN C.S. 5382-2-LE17 $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
47121701
Bolsas de basura6Unidad no definidaLINEA 2: BOLSA DE BASURA 50X70, SEGUN C.S. 5382-2-LE17LINEA 2: BOLSA DE BASURA 50X70, SEGUN C.S. 5382-2-LE17 $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.400 $ 113.400
47121701
Bolsas de basura6Unidad no definidaLINEA 3: BOLSA DE BASURA 50X70, SEGUN C.S. 5382-2-LE17LINEA 3: BOLSA DE BASURA 50X70, SEGUN C.S. 5382-2-LE17 $ 20.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.560 $ 124.560
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos30Unidad no definidaLINEA 21: DESINCRUSTANTE DRASTIK, SEGUN C.S. 5382-2-LE17LINEA 21: DESINCRUSTANTE DRASTIK, SEGUN C.S. 5382-2-LE17 $ 1.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.190 $ 59.190
Total Neto $ 388.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.798
TOTAL OC $ 462.208


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.