Orden de Compra. Nº5394-3-SE17 "CHAPITAS PARA CAMPAMENTO CIENTIFICO"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5394-3-SE17
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 03-01-2017
Nombre de la Orden de Compra CHAPITAS PARA CAMPAMENTO CIENTIFICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583)
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 31533,54
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor difusion 53
Razón Social PABLO EDUARDO JOSE LUENGO MUNOZ
R.U.T. 16.066.665-K
Sucursal difusion 53
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141601
Servicios de promoción de ventas1Unidad no definida 500 chapitas promocionales de 5.8 cm con impresión a todo color $ 165.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.966 $ 165.966
Total Neto $ 165.966
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.534
TOTAL OC $ 197.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.