Orden de Compra. Nº5394-321-CM18 "Material de difusión para el Liceo María Behety."
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5394-321-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2018
Nombre de la Orden de Compra Material de difusión para el Liceo María Behety.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583)
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 110122 del sistema 038502.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 163096,19
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTICULOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS RANCO SPA
Razón Social INVERSIONES RANCO SPA
R.U.T. 76.508.761-9
Sucursal ARTICULOS GRAFICOS Y PUBLICITARIOS RANCO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
2239-2-LP15
Regalos publicitarios80 (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207(1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(490) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(2) $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.200 $ 239.200
55101520
2239-2-LP15
Hojas o Folletos de Instrucciones500 (1223782 )DÍPTICO - 1249787(1223782) DÍPTICO - ; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(338) $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.000 $ 169.000
44121701
2239-2-LP15
Lápiz pasta200 (1224186 )LÁPIZ PROMOCIONAL - 1250191(1224186) LÁPIZ PROMOCIONAL - ; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(468) ; SERVICIO POR $ 1000(1) $ 1.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.600 $ 293.600
46171515
2239-2-LP15
Estuches de llaves o llaveros90 (1224197 )LLAVERO PROMOCIONAL - 1250203(1224197) LLAVERO PROMOCIONAL - ; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(35) ; SERVICIO POR $ 1000(2) $ 2.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.150 $ 183.150
Total Neto $ 884.950
Descuento $ 26.549
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 163.096
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.021.497


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.