Orden de Compra. Nº5394-376-SE24 "ADQUISICIÓN EQUIPOS DECALEFACCIÓN PARA PATIO CUBIERTO Y PUNTA DE DIAMANTE DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS DE LA UMAG. CON CARGO AL PROYECTO 023101 FONDECYT 100643. SOLICITUD N° 144006."
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5394-376-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN EQUIPOS DECALEFACCIÓN PARA PATIO CUBIERTO Y PUNTA DE DIAMANTE DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS DE LA UMAG. CON CARGO AL PROYECTO 023101 FONDECYT 100643. SOLICITUD N° 144006.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583)
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes 01890, Punta Arenas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 144006 del sistema CONTABLE PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPA ZONA FRANCA
Razón Social IMPA LTDA
R.U.T. 86.676.200-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPA ZONA FRANCA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema3UnidadAdquisición Aerotermo CR4 MAX 54-79 Kw.Adquisición Aerotermo CR4 MAX 54-79 Kw. $ 843.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.530.920 $ 2.530.920
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema6UnidadAdquisición Aerotermo R3 30-42 Kw.Adquisición Aerotermo R3 30-42 Kw. $ 611.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.667.380 $ 3.667.380
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema3UnidadAdquisición Soporte Aerotermo CR MAX SONNIGER.Adquisición Soporte Aerotermo CR MAX SONNIGER. $ 26.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.600 $ 78.600
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema6UnidadAdquisición Soporte Aerotermo SONNIGER.Adquisición Soporte Aerotermo SONNIGER. $ 29.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.660 $ 174.660
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema1UnidadAdquisición Aerotermo MIX2.Adquisición Aerotermo MIX2. $ 512.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 512.270 $ 512.270
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema5UnidadAdquisición Termostato COMFORT TR-110L.Adquisición Termostato COMFORT TR-110L. $ 34.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.650 $ 174.650
Total Neto $ 7.138.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Zona Franca  0  % $ 0
TOTAL OC $ 7.138.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.