Orden de Compra. Nº5394-387-SE24 "Materiales e insumos de laboratorio SOL.143051"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5394-387-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales e insumos de laboratorio SOL.143051
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583)
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes 01890, Punta Arenas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 143051 del sistema PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 773994,4595
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PLENASALUD LTDA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PLENASALUD LIMITADA
R.U.T. 76.115.549-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PLENASALUD LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio1GlobalAdquisición de materiales e insumos de laboratorio para carreras de la salud, en el marco del Proyecto MAG20991 (SEGÚN COT. N° 40761)(250) GUANTES DE NITRILO TEXTURIZADO, SIN POLVO, TALLA L; CAJA/100. (250) GUANTES DE NITRILO TEXTURIZADO, SIN POLVO, TALLA S; CAJA/100. (50) ALCOHOL ISOPROPÍLICO PAD 70°, x SOBRE, CAJA/100 (20) SABANILLA O PAPEL PARA CAMILLA, ROLLO 50 CMS X 48 MTS $ 2.261.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.261.529 $ 2.261.529
30201902
Unidades de laboratorio1GlobalAdquisición de materiales e insumos de laboratorio para carreras de la salud, en el marco del Proyecto MAG20991 (SEGÚN COT. N° 40751)Adquisición de materiales e insumos de laboratorio para carreras de la salud, en el marco del Proyecto MAG20991 (SEGÚN COT. N° 40751) $ 1.812.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.812.126 $ 1.812.126
Total Neto $ 4.073.655
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 773.994
TOTAL OC $ 4.847.649


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.