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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5394-479-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-11-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Insumos para actualización de la red de datos de los Laboratorios del Departamento en Ingeniería en Computación para desarrollo del Proyecto MAG1895 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5394-95-L121 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
PROYECTOS CON TERCEROS (D/583) |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA BULNES 01855 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA BULNES 01855 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
643346,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA BULNES 01855 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
METACOM LTDA |
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Razón Social |
MATERIALES Y COMPONENTES INDUSTRIALES METACOM LTDA
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R.U.T. |
79.521.910-2 |
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Sucursal |
METACOM LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26121630
| Accesorios de cable | 1 | Global | Compra de Insumos para actualización de la red de datos de los Laboratorios del Departamento en Ingeniería en Computación para desarrollo del Proyecto MAG1895 | Observaciones:
Ítem 02: Gabinete de 32U Armado
Ítem 03: Ordenador de 2U de Plástico
Ítem 10: Se cotizan 32 patch cord de 90 cm solicitan 8 incluye 4 un de 50 cm
Ítem 14: Son Jumper DP LC-LCUPC SM 9.5125 OS2 LSZH Especial de 3 mts
Ítem 18: Valor de d |
$ 3.386.034,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.386.034
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$ 3.386.034
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Total Neto
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$ 3.386.034
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 643.346
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$ 4.029.380
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.