Orden de Compra. Nº5394-743-AG25 "C.A. – ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA. SOL.154617"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5394-743-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2025
Nombre de la Orden de Compra C.A. – ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA. SOL.154617
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583)
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 154617 del sistema PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación Avda. Bulnes 01855, Punta Arenas
Comuna Punta Arenas
Impuesto 52031,88
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bulnes 01855, Punta Arenas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OKUSA RESTAURANT Y EMPORIO
Razón Social SOC COMERCIAL JAIME IVELICH Y CIA LTDA
R.U.T. 77.164.100-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OKUSA RESTAURANT Y EMPORIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161601
Pernos de anclaje1Global04 TIRAS DE PLATINA DE 6 MT LARGO X 3 MM ESPESOR DE 25 MM 150 PERNOS DE ANCLAJE 1/4 X 2 1/4LARGO 10 BROCAS DE CEMENTO 1/4 01 LT DE ANTICORROSIVO NEGRO 01 CAJAS DE TRONILLO DE MADERA 1 1/4 X 6MM X 100 10 BROCAS DE 7 MM PARA ACERO. 10 BROCAS DE 5 MM PARA ACERO Adquisición de materiales de ferretería El lugar de ejecución de los servicios requeridos será en Avenida Bulnes N°01855, Punta Arenas, Chile $ 272.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.852 $ 272.852
Total Neto $ 272.852
Descuento $ 0
Cargos $ 1.000
IVA  19  % $ 52.032
TOTAL OC $ 325.884


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.560.370-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.