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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5394-743-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
C.A. – ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA. SOL.154617 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
PROYECTOS CON TERCEROS (D/583) |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Bulnes 01855, Punta Arenas |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
52031,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Bulnes 01855, Punta Arenas |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OKUSA RESTAURANT Y EMPORIO |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL JAIME IVELICH Y CIA LTDA
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R.U.T. |
77.164.100-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OKUSA RESTAURANT Y EMPORIO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31161601
| Pernos de anclaje | 1 | Global | 04 TIRAS DE PLATINA DE 6 MT LARGO X 3 MM ESPESOR DE 25 MM
150 PERNOS DE ANCLAJE 1/4 X 2 1/4LARGO
10 BROCAS DE CEMENTO 1/4
01 LT DE ANTICORROSIVO NEGRO
01 CAJAS DE TRONILLO DE MADERA 1 1/4 X 6MM X 100
10 BROCAS DE 7 MM PARA ACERO.
10 BROCAS DE 5 MM PARA ACERO
| Adquisición de materiales de ferretería
El lugar de ejecución de los servicios requeridos será en Avenida Bulnes N°01855, Punta Arenas, Chile
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$ 272.852,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 272.852
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$ 272.852
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Total Neto
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$ 272.852
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 1.000
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IVA 19 %
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$ 52.032
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$ 325.884
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.