Orden de Compra. Nº5394-772-AG25 "C.A. – SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS. CADI-UMAG.SOL.154417"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5394-772-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2025
Nombre de la Orden de Compra C.A. – SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS. CADI-UMAG.SOL.154417
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583)
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 154417 del sistema PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación Avda. Bulnes 01855, Punta Arenas
Comuna Punta Arenas
Impuesto 523830
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bulnes 01855, Punta Arenas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicio tecnico equipos médicos
Razón Social EDUARDO ANTONIO RIOS ROJAS
R.U.T. 11.652.432-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicio tecnico equipos médicos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281701
Limpiadores de cámara para autoclaves o esterilizadores1Globalservicio de mantención de equipos, en el marco del Proyecto Interno N° 035007, denominado “CEBIMA APORTE PUC PARA OPERACION” Lugar de ejecucion del servicio Edificio CADI-UMAG, ubicado en la Avda. Los Flamencos N° 01364, PUNTA ARENAS. COTIZACION N°271025servicio de mantención de equipos, en el marco del Proyecto Interno N° 035007, denominado “CEBIMA APORTE PUC PARA OPERACION” COTIZACION N°271025 $ 2.757.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.757.000 $ 2.757.000
Total Neto $ 2.757.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 523.830
TOTAL OC $ 3.280.830


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.652.432-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.