Orden de Compra. Nº5394-855-AG25 "ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PRODUCTO DE DIFUSION PARA TALLERES DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EDUCACIONALES UMAG, SDP 154629"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5394-855-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PRODUCTO DE DIFUSION PARA TALLERES DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EDUCACIONALES UMAG, SDP 154629
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583)
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 154629 del sistema propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 102447,62
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLASER
Razón Social adrian maldonado solis, grabados y publicidad EIRL
R.U.T. 76.475.078-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOLASER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios11UnidadPENDON ROLLER 90 X 200 CM IMPRESIÓN EN TELA DE PVC SOPORTE PARA MANTENSERSE PARADO BOLSO DE TRANSPORTE PRIORIDAD DE PROVEEDORES LOCALES PARA PRODUCTOS DE DIFUSIÓN: En virtud del principio de eficiencia administrativa consagrado en la Ley N° 19.886 y su actualización en la Ley N° 21.634, sobre Compras Públicas, y considerando la necesidad de asegurar la calidad, oportunidad y trazabilidad de los productos de difusión institucional, tales como impresiones de libros, folletos, lienzos, estampadosPENDON ROLLER 90 X 200 CM IMPRESIÓN EN TELA DE PVC SOPORTE PARA MANTENSERSE PARADO BOLSO DE TRANSPORTE PRIORIDAD DE PROVEEDORES LOCALES PARA PRODUCTOS DE DIFUSIÓN: En virtud del principio de eficiencia administrativa consagrado en la Ley N° 19.886 $ 49.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539.198 $ 539.198
Total Neto $ 539.198
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.448
TOTAL OC $ 641.646


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.