Orden de Compra. Nº5394-87-SE10 "MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONETA TOYOTA PATENT"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5394-87-SE10
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 23-06-2010
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONETA TOYOTA PATENT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583)
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 71529,49
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERGIO VIOLIC MLADINIC
Razón Social SERGIO JUAN VIOLIC MLADINIC
R.U.T. 5.640.533-k
Sucursal SERGIO VIOLIC MLADINIC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101507
Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilida1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 39244.-  $ 376.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.471 $ 376.471
Total Neto $ 376.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.529
TOTAL OC $ 448.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.