Orden de Compra. Nº5394-957-AG24 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA BENEFICIARIA DEL CONCURSO BUSINESS CAMP, VERSION 3, SOL. 147189"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5394-957-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA BENEFICIARIA DEL CONCURSO BUSINESS CAMP, VERSION 3, SOL. 147189
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583)
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 147189 del sistema Contable Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 134178,38
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor De Antaño
Razón Social ANGELA ESPERANZA DEL CARMEN VACCAREZZA IBARRA
R.U.T. 10.103.542-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal De Antaño
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
Tijeras2UnidadTIJERAS DE COSTURA REFORZADA. VER DOCUMENTO ADJUNTO. (Se sugiere incluir cotización detallada como documento adjunto).  $ 7.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.270 $ 14.270
11161703
Telas de Oxford de algodón10Metro LinealTELA LONETA DE ALGODÓN. VER DOCUMENTO ADJUNTO. (Se sugiere incluir cotización detallada como documento adjunto).  $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.180 $ 41.180
51241304
Alumbre de amonio8UnidadPIEDRA ALUMBRE. VER DOCUMENTO ADJUNTO. (Se sugiere incluir cotización detallada como documento adjunto).  $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.168 $ 100.168
51131503
Sulfato ferroso8UnidadSULFATO DE HIERRO. VER DOCUMENTO ADJUNTO. (Se sugiere incluir cotización detallada como documento adjunto).  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.216 $ 26.216
11121803
Lino10Metro LinealTELA LINO BLANCO. VER DOCUMENTO ADJUNTO. (Se sugiere incluir cotización detallada como documento adjunto).  $ 25.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.260 $ 251.260
11121803
Lino10Metro LinealTELA LINO CRUDO. TELA LINO CRUDO. $ 25.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.260 $ 251.260
Total Neto $ 684.354
Descuento $ 0
Cargos $ 21.848
IVA  19  % $ 134.178
TOTAL OC $ 840.380


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.103.542-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.