Orden de Compra. Nº5397-38-MC20 "MATERIALES DE ASEO CENTRO DE LA MUJER"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5397-38-MC20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO CENTRO DE LA MUJER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOB PROVINCIAL ANTOF PROGRAMAS VARIOS
Razón Social Gobernación Provincial Antofagasta
R.U.T. 60.511.022-3
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N° 384 TERCER PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial Antofagasta
R.U.T. 60.511.022-3
Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 384 TERCER PISO
Comuna Antofagasta
Impuesto 52633,8
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 384 TERCER PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S.A.
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel7Unidad no definidaTOALLAS DESINF. CLOROX WIPES FRESH 35U  $ 1.931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.517 $ 13.517
47131603
Esponjas3Unidad no definidaESPONJA ABRAS/ANATOMICA VIRUTEX X 4 BON  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
47131502
Paños de limpieza3Unidad no definidaPAÑO ABSORB/CELULOSA X 6 VIRUTEX CELUL  $ 2.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.880 $ 8.880
47131502
Paños de limpieza12Unidad no definidaPAÑO AMARILLO X 1 DE ASEO 30X40 CM MG  $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.060 $ 3.060
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad no definidaLIMPIADOR CREMA 450CC (620 GR) MR MUSC  $ 1.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.960 $ 12.960
47131615
Escobillones6Unidad no definidaESCOBILLON PLAST/DOYA CLORINDA C/MANGO  $ 1.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.290 $ 10.290
14111704
Papel higiénico4Unidad no definidaPAPEL HIG. 6 ROLLOS 300 MT. H/S PRISOF  $ 9.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.068 $ 37.068
47131810
Productos para lavar platos8Unidad no definidaLAVALOZA LIQ. 1.2 LT SAPOLIO NARANJA  $ 974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.792 $ 7.792
53131606
Desodorantes6Unidad no definidaLIMPIADOR PISO 4 LT GLADE MAÑANA DE CA  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
53131606
Desodorantes10Unidad no definidaDESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC ORIGINA  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
14111703
Toallas de papel7Unidad no definidaTRAPERO LIMPIA PISO EXCELL 12 UN LAVANDA  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
14111703
Toallas de papel7Unidad no definidaTRAPERO LIMPIA PISO FLOTANTE FIBRO 50X5  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47131829
Productos de limpieza del baño4Unidad no definidaPASTILLA ESTANQUE LYSOFORM 48 GR. LLE/3  $ 2.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.064 $ 10.064
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definidaBOLSA BASURA 50X55 P/PAP.BLCA. 20 UN  $ 627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.270 $ 6.270
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definidaBOLSA BASURA 80X110 GOLIAT 10 UNID.  $ 698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.980 $ 6.980
47131803
Desinfectantes domésticos6Unidad no definidaCLORO 2 LT. CLOROX TRADICIONAL  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
53131608
Jabones10Unidad no definidaJABON LIQ. 230 ML. DOVE C/DOSIFICADOR   $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.960 $ 14.960
14111703
Toallas de papel7Unidad no definidaTOALLA PAPEL 2 ROLL. 250 MT. TORK UNIVE  $ 7.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.921 $ 53.921
47131603
Esponjas5Unidad no definidaESPONJA OLLA DORADA OROTEX ECONOMICA VI  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definidaBOLSA BASURA ROLLO 70X90 10 UN. CLEA  $ 483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.830 $ 4.830
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto9Unidad no definidaDESODOR/AMB. AROM 360CC/225 GR FRESCU  $ 892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.028 $ 8.028
Total Neto $ 277.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.634
TOTAL OC $ 329.654


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.