Orden de Compra. Nº5397-39-SE20 "MATERIALES DE ASEO CENTRO DE HOMBRES"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5397-39-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO CENTRO DE HOMBRES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOB PROVINCIAL ANTOF PROGRAMAS VARIOS
Razón Social Gobernación Provincial Antofagasta
R.U.T. 60.511.022-3
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N° 384 TERCER PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial Antofagasta
R.U.T. 60.511.022-3
Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 384 TERCER PISO
Comuna Antofagasta
Impuesto 17806,04
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 384 TERCER PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S.A.
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel8Unidad no definidaTOALLAS DESINF. CLOROX WIPES LIMON 75UN  $ 3.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.992 $ 29.992
42132202
Dediles8Unidad no definidaGUANTES LATEX 3M SCOTCH BRITE M AMAR. AF  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
24111503
Bolsas de plástico8Unidad no definidaBOLSA BASURA BIOROLLO 80X120 10 UN.  $ 1.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.824 $ 14.824
24111503
Bolsas de plástico9Unidad no definidaBOLSA BASURA 50X70 VIRUTEX PRO 10UN  $ 477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.293 $ 4.293
53102512
pañuelos8Unidad no definidaPAÑUELO FACIAL ESTUCHE X 60 HJ. KLEENEX  $ 949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.592 $ 7.592
14111703
Toallas de papel1Unidad no definidaTOALLA PAPRL 2 ROLL. 200 MT. ELITE GOFR  $ 9.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.167 $ 9.167
53131606
Desodorantes8Unidad no definidaDESINFEC. A/SOL LYSOFORM 360 CC BEBE A/  $ 2.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.048 $ 17.048
Total Neto $ 93.716
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.806
TOTAL OC $ 111.522


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.