Orden de Compra. Nº5397-47-CM20 "2239-13-LR18 CM PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ENTREGA DE BENEFICIOS CASA DE ACOGIDA"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5397-47-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-13-LR18 CM PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ENTREGA DE BENEFICIOS CASA DE ACOGIDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOB PROVINCIAL ANTOF PROGRAMAS VARIOS
Razón Social Gobernación Provincial Antofagasta
R.U.T. 60.511.022-3
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N° 384 TERCER PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial Antofagasta
R.U.T. 60.511.022-3
Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 384 TERCER PISO
Comuna Antofagasta
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 384 TERCER PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDENRED CHILE S.A.
Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 96.781.350-8
Sucursal EDENRED CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93151507
2239-13-LR18
Procedimientos administrativos1 (1628091 )TARJETAS SUPERMERCADO - 1630091(1628091) TARJETAS SUPERMERCADO -; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 100.000(5) $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
Total Neto $ 500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 500.000

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por laadquisicióndeunaGifCard,quelaventadeéstaporpartedelasgrandestiendaspreviopagodeunasumade dinero,dichaoperaciónnoconfiguraunaventaenlostérminosdelartículo2N°1del D.L.825de1974dequeelimpuestoal valoragregadosedevengaraenlafechadeemitirfacturaoboleta

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.