Orden de Compra. Nº5397-61-SE20 "MATERIALES DE ASEO CASA ACOGIDA"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5397-61-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO CASA ACOGIDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOB PROVINCIAL ANTOF PROGRAMAS VARIOS
Razón Social Gobernación Provincial Antofagasta
R.U.T. 60.511.022-3
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N° 384 TERCER PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial Antofagasta
R.U.T. 60.511.022-3
Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 384 TERCER PISO
Comuna Antofagasta
Impuesto 24660,083185
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 384 TERCER PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
R.U.T. 77.630.820-k
Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel5Unidad no definidaTOALLA PAPEL RENDIPEL GOFRADA 190 MTS  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.965 $ 20.966
14111704
Papel higiénico5Unidad no definidaPAPEL HIGIENICOSCOTT JUMBO 4 ROLLOS 250 MTS  $ 8.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.495 $ 44.496
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad no definidaDESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL ORIGINAL  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.130 $ 25.126
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad no definidaCLORO CONCENTRADO IMPEKE FORTE 2 KG  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
47131810
Productos para lavar platos5Unidad no definidaVIRGINIA, LAVALOZAS CONCENTRADO LIMON 500 ML  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definidaBOLSA DE BASURA VTX PRO NEGRA ROLLO 70X90 10 UNI  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definidaBOLSA BASURA VTX PRO 80X110 ROLLO 10 UNI  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.765
24111503
Bolsas de plástico10Unidad no definidaBOLSA BASURA VTX PRO 50X70 ROLLO 10 UNI  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.118
Total Neto $ 129.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.660
TOTAL OC $ 154.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.