Orden de Compra. Nº5397-72-SE12 "GALVANOS CHILE SEGURO"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5397-72-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2012
Nombre de la Orden de Compra GALVANOS CHILE SEGURO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOB PROVINCIAL ANTOF PROGRAMAS VARIOS
Razón Social Gobernación Provincial Antofagasta
R.U.T. 60.511.022-3
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT N° 384 TERCER PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial Antofagasta
R.U.T. 60.511.022-3
Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 384 TERCER PISO
Comuna Antofagasta
Impuesto 63809,6
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 384 TERCER PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gloria Beatriz Martìnez Peñaloza
Razón Social GLORIA BEATRIZ MARTINEZ PENALOZA
R.U.T. 5.819.457-3
Sucursal Gloria Beatriz Martìnez Peñaloza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos20UnidadGALVANOS CRISTAL OCTAGONAL, GRABADO LASER DE LOGO Y TEXTO  $ 16.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.840 $ 335.840
Total Neto $ 335.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.810
TOTAL OC $ 399.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.