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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
539778-114-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-05-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 539778-2-L118 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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539778-2-L118 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
61.979.480-k |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA BULNES 05376 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
91200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA BULNES 05376 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-05-2018 |
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Proveedor |
CARLOS ALEJANDRO |
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Razón Social |
SOCIEDAD OCETRONICS SPA
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R.U.T. |
76.759.819-K |
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Sucursal |
CARLOS ALEJANDRO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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23171502
| Varillas de soldadura o soldadura a gas | 2 | Caja | ELECTRODO DE CORTE BROCO O EQUIVALENTE | Electrodo de corte submarino BROCO de acuerdo a requerimientos técnicos. Plazo entrega 9 días posterior recepción orden de compra. |
$ 170.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 340.000
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$ 340.000
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23171509
| Soldadura | 1 | kilogramo | SOLDADURA SUBMARINA BROCO O EQUIVALENTE | Soldadura submarina BROCO de acuerdo a requerimientos técnicos. Plazo entrega 9 días posterior recepción orden de compra. |
$ 140.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 140.000
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$ 140.000
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Total Neto
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$ 480.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 91.200
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$ 571.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.