Orden de Compra. Nº539778-163-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 539778-41-L111"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539778-163-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-08-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 539778-41-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 539778-41-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.979.480-k
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 05376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.979.480-k
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 05376
Comuna *
Impuesto 135564,62
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 05376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-08-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
R.U.T. 78.197.550-8
Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas15PlanchaTERCIADO 12 MM MULTIPROPOSITOTERCIADO 12 MM MULTIPROPOSITO $ 8.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.700 $ 131.700
30101604
Barras de acero6TiraTUBOS DE ACERO 3"  $ 13.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.044 $ 82.044
31201503
Cintas adhesivas de protección10RolloCINTA DE PAPEL ENGOMADA 2"  $ 1.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.580 $ 10.580
31201601
Adhesivos químicos3GalónAGOREX 60AGOREX 60 $ 12.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.510 $ 36.510
31211505
Pinturas aceitosas10GalónPINTURA EPOXICA ROJO COLONIAL  $ 30.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.840 $ 303.840
31211505
Pinturas aceitosas1GalónPINTURA EPOXICA AMARILLA  $ 30.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.325 $ 30.325
31211505
Pinturas aceitosas1GalónPINTURA EPOXICA BLANCA  $ 28.981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.981 $ 28.981
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices15LitroDILUYENTE EPOXICO  $ 2.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.300 $ 39.300
31211801
Quita pinturas y eliminadores de barniz3GalónREMOVEDOR DE PINTURA  $ 9.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.289 $ 29.289
31211904
Brochas3UnidadBROCAS DE 1"BROCAS DE 1" $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528 $ 528
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO DE CHIPORRO 17 CMS  $ 1.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.490 $ 10.490
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS DE 2"BROCHAS DE 2" $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110 $ 1.110
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS DE 3"  $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700
42151805
Discos de acabado o pulido1UnidadDISCO DE DESBASTE 7" MK RATA  $ 1.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.101 $ 1.101
Total Neto $ 713.498
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.565
TOTAL OC $ 849.063


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.