Orden de Compra. Nº539778-185-AG24 "ADQUISICION ACEITE HIDRAULICO PARA GRUA TADANO GP-021."
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539778-185-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ACEITE HIDRAULICO PARA GRUA TADANO GP-021.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.979.480-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.979.480-k
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 05376
Comuna Punta Arenas
Impuesto 282399,546
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 05376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora San Javier
Razón Social DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES SAN JAVIER LIMITADA
R.U.T. 76.729.726-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora San Javier
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121520
Lubricantes de uso general2UnidadMOBIL DTE 10 EXEL 46 (TAMBOR 208 LTS.)MOBIL DTE 10 EXEL 46 (TAMBOR 208 LTS.) $ 743.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.486.314 $ 1.486.313
Total Neto $ 1.486.313
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 282.400
TOTAL OC $ 1.768.713


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 82.120.600-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.982.250-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.729.726-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.