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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
539778-185-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION ACEITE HIDRAULICO PARA GRUA TADANO GP-021. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
61.979.480-k |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA BULNES 05376 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
282399,546 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA BULNES 05376 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-10-2024 |
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Proveedor |
Distribuidora San Javier |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES SAN JAVIER LIMITADA
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R.U.T. |
76.729.726-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Distribuidora San Javier |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15121520
| Lubricantes de uso general | 2 | Unidad | MOBIL DTE 10 EXEL 46 (TAMBOR 208 LTS.) | MOBIL DTE 10 EXEL 46 (TAMBOR 208 LTS.) |
$ 743.157,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.486.314
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$ 1.486.313
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Total Neto
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$ 1.486.313
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 282.400
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$ 1.768.713
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.