Orden de Compra. Nº539778-195-SE13 "ADQUISICIÓN PINTURAS BASE NAVAL PUNTA ARENAS."
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539778-195-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-10-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN PINTURAS BASE NAVAL PUNTA ARENAS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.979.480-k
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 05376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.979.480-k
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 05376
Comuna Punta Arenas
Impuesto 63230,1
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 05376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-10-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
R.U.T. 78.197.550-8
Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte3GalónOLEO VERDE TREBOL.OLEO VERDE TREBOL. $ 11.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.357 $ 33.357
31211501
Pinturas al esmalte5GalónLATEX PROFESIONAL BLANCO.LATEX PROFESIONAL BLANCO. $ 10.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.410 $ 54.410
31211501
Pinturas al esmalte5GalónOLEO BLANCO BRILLANTE PROFESIONAL.OLEO BLANCO BRILLANTE PROFESIONAL. $ 13.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.075 $ 69.075
31211501
Pinturas al esmalte10GalónLATEX MARFIL CLARO PROFESIONAL.LATEX MARFIL CLARO PROFESIONAL. $ 10.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.820 $ 108.820
30161508
Rodillo de papel pintado20Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO TF 18 CN.RODILLO CHIPORRO TF 18 CN. $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
31211904
Brochas12Unidad no definidaBROCHA HELA 3".BROCHA HELA 3". $ 2.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.144 $ 24.144
31211904
Brochas12Unidad no definidaBROCHA HELA 2".BROCHA HELA 2". $ 1.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.184 $ 14.184
Total Neto $ 332.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.230
TOTAL OC $ 396.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.