|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
539778-195-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-10-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN PINTURAS BASE NAVAL PUNTA ARENAS. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
|
|
R.U.T. |
61.979.480-k |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA BULNES 05376 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
63230,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA BULNES 05376 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
25-10-2013 |
|
|
|
Proveedor |
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. |
|
Razón Social |
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
|
|
R.U.T. |
78.197.550-8 |
|
Sucursal |
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211501
| Pinturas al esmalte | 3 | Galón | OLEO VERDE TREBOL. | OLEO VERDE TREBOL. |
$ 11.119,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 33.357
|
$ 33.357
|
31211501
| Pinturas al esmalte | 5 | Galón | LATEX PROFESIONAL BLANCO. | LATEX PROFESIONAL BLANCO. |
$ 10.882,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 54.410
|
$ 54.410
|
31211501
| Pinturas al esmalte | 5 | Galón | OLEO BLANCO BRILLANTE PROFESIONAL. | OLEO BLANCO BRILLANTE PROFESIONAL. |
$ 13.815,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 69.075
|
$ 69.075
|
31211501
| Pinturas al esmalte | 10 | Galón | LATEX MARFIL CLARO PROFESIONAL. | LATEX MARFIL CLARO PROFESIONAL. |
$ 10.882,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 108.820
|
$ 108.820
|
30161508
| Rodillo de papel pintado | 20 | Unidad no definida | RODILLO CHIPORRO TF 18 CN. | RODILLO CHIPORRO TF 18 CN. |
$ 1.440,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 28.800
|
$ 28.800
|
31211904
| Brochas | 12 | Unidad no definida | BROCHA HELA 3". | BROCHA HELA 3". |
$ 2.012,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.144
|
$ 24.144
|
31211904
| Brochas | 12 | Unidad no definida | BROCHA HELA 2". | BROCHA HELA 2". |
$ 1.182,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.184
|
$ 14.184
|
|
|
Total Neto
|
$ 332.790
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 63.230
|
|
$ 396.020
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.